4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
9
Data de Lançamento: 14/02/2017 |
Vl. Liquidado
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
677/000-2017
830,00
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - FRIMESA
438,00
KG
20,0000
21,90
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA - PARA USO DA SEC. ASSISTÊNCIA - GABINETE
392,00
KG
20,0000
19,60
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1391/000-2017
2.963,80
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
487,69
LT
155,3200
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - GABINETE
2.476,11
LT
651,6100
3,80
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
MUNIV |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
60/002-2017
937,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
937,00
1,0000
937,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
45/002-2017
220,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - |
REF. EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO |
220,00
1,0000
220,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
452/000-2017
250,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - JURÍDICO
250,00
1,0000
250,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
453/000-2017
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - JURÍDICO
500,00
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
HERIK CHAVES
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
293.837.088-16
30
781/000-2017
1.080,57
1 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0001241-23.2016.8.26.0495/01 - ATENDER A |
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
1.080,57
1,0000
1.080,57
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
70
15/000-2017
455,06
1 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-2340 - BROTHER - PARA USO DA SECRETARIA - SALA DE |
LICITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
455,06
UN
1,0000
455,06
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
70
16/000-2017
1.686,40
1 - Unidade de Imagem original Samsung aproximadamente 80k - Ref. R6555A - SAMSUNG - PARA USO DA |
SECRETARIA - COMPRAS - ADMINISTRAÇÃO |
1.686,40
UN
2,0000
843,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/006-2017
2.194,12
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
2.194,12
%
0,8800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/007-2017
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/008-2017
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
516,26
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/009-2017
1.032,53
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
1.032,53
%
0,4100
2.498,25
584/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
LTDA |
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
11.155.845/0001-72
55
687/000-2017
780,00
1 - PURIFICADOR DE ÁGUA COM COMPRESSOR - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETRIA - ADMINISTRAÇÃO
780,00
UN
1,0000
780,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
74
1390/000-2017
247,01
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FINANÇAS
247,01
LT
65,0000
3,80
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
9
Vl. Liquidado
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER |
LTDA. - M |
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
109
1037/000-2017
2.612,40
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 320A preto - TECH LASER
714,00
UN
10,0000
71,40
2 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 321A ciano - TECH LASER
571,20
UN
8,0000
71,40
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 322A amarelo - TECH LASER
714,00
UN
10,0000
71,40
4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 323A magenta - TECH LASER
214,20
UN
3,0000
71,40
5 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS PARA HP LASERJET SÉRIE 5200 - REF. Q7516A - TECH LASER - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
399,00
UN
2,0000
199,50
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
117
323/001-2017
80,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
147
686/000-2017
211,08
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
105,60
KG
40,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETRIA - |
TRÂNSITO |
105,48
UN
12,0000
8,79
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
147
1393/000-2017
1.362,24
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
156,50
LT
49,8400
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
1.065,90
LT
280,5000
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - TRÂNSITO
139,84
LT
45,7000
3,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/003-2017
521,66
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
521,66
1,0000
521,66
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
DE SÃO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
177
193/001-2017
2.145,60
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISP. LIC. 043/2014 - DEZ/16 - |
TRÂNSITO |
2.145,60
%
1,6700
1.287,33
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
360/000-2017
153,75
1 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
82,50
UN
2,0000
41,25
2 - CORREIA DO MOTOR - VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
71,25
UN
1,0000
71,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
361/000-2017
253,35
1 - LAMPADA
32,25
PÇ
1,0000
32,25
2 - INTERRUPTOR
82,50
UN
1,0000
82,50
3 - RELE AUXILIAR
58,50
UN
1,0000
58,50
4 - SIRENE
73,50
PÇ
1,0000
73,50
5 - CINTA PLASTICA - MB 1620 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
6,60
UN
4,0000
1,65
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
362/000-2017
72,75
1 - FILTRO LUBRIFICANTE - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
72,75
UN
1,0000
72,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
363/000-2017
1.271,25
1 - PONTEIRA CARDAN
765,00
UN
1,0000
765,00
2 - PORCA. CARCAÇA CARDAN
97,50
UNI
1,0000
97,50
3 - ROLAMENTO DO CARDAN
360,00
UN
1,0000
360,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
9
Vl. Liquidado
4 - TRAVA ARANHA. CARDAN - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
48,75
UN
1,0000
48,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
364/000-2017
171,00
1 - OLEO DO MOTOR - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
171,00
UN
12,0000
14,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
365/000-2017
452,25
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
118,50
UN
1,0000
118,50
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
120,00
UN
1,0000
120,00
3 - FILTRO DE AR
90,00
UN
1,0000
90,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
123,75
UN
1,0000
123,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
368/000-2017
642,75
1 - Aquisição de: SUPORTE. FILTRO DE COMBUSTIVEL
468,75
UN
1,0000
468,75
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
101,25
UN
1,0000
101,25
3 - COPO ACRILICO FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD C1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
72,75
UN
1,0000
72,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
371/000-2017
135,00
1 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
135,00
UN
10,0000
13,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
372/000-2017
457,65
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
60,00
UN
1,0000
60,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
67,50
UN
1,0000
67,50
3 - FILTRO DE AR
108,75
UN
1,0000
108,75
4 - BUZINA
82,50
UN
1,0000
82,50
5 - SIRENE. RE
67,50
PÇ
1,0000
67,50
6 - FIO SIMPLES
5,25
UN
2,0000
2,63
7 - ENCAIXE TERMINAL FIO
4,50
UN
6,0000
0,75
8 - Aquisição CAPA. TERMINAL FIO
9,90
UNI
6,0000
1,65
9 - TERMINAL. FIO - VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
51,75
UN
1,0000
51,75
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
189
400/000-2017
1.490,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - SERV. MUNICIPAIS
1.490,00
KG
100,0000
14,90
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
189
401/000-2017
1.583,00
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - SERV. |
MUNICIPAIS |
1.583,00
CX
10,0000
158,30
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
189
510/000-2017
792,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - SERV. MUNICIPAIS
792,00
KG
300,0000
2,64
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
570/000-2017
98,60
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
571/000-2017
180,00
1 - COXIM CAPO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7861 - SERV. MUNICIPAIS
180,00
UN
2,0000
90,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
572/000-2017
895,72
1 - BATERIA 150 AMPERES - MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - SERV. MUNICIPAIS
895,72
UN
1,0000
895,72
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
9
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
573/000-2017
98,60
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
574/000-2017
599,76
1 - OLEO 68 - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
599,76
LT
40,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
575/000-2017
1.860,04
1 - LAMINA
1.679,72
UN
2,0000
839,86
2 - PARAFUSO, PORCA E ARRUELA - MANUTENÇÃO DA DRESSER 835A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
180,32
JG
1,0000
180,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
576/000-2017
1.499,40
1 - OLEO 68
899,64
LT
60,0000
14,99
2 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. |
MUNICIPAIS |
599,76
UN
30,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
577/000-2017
379,95
1 - BOMBA D'AGUA
138,55
UN
1,0000
138,55
2 - MANGUEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACA DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
241,40
PÇ
2,0000
120,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
578/000-2017
999,60
1 - OLEO 68
599,76
LT
40,0000
14,99
2 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - MANUTENÇÃO DA PATROL VOLVO CHAMPIGNON G700 - SERV. MUNICIPAIS
399,84
UN
20,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
579/000-2017
1.025,08
1 - CAMARA DE AR
680,12
UN
2,0000
340,06
2 - MANGUEIRA DA BOMBA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DA PATROL 845B CASE - SERV. MUNICIPAIS
344,96
UN
1,0000
344,96
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
580/000-2017
1.091,72
1 - CAMARA DE AR ARO 24
342,02
UN
1,0000
342,02
2 - MANGUEIRA DO PISTÃO DA LAMINA
274,40
UN
1,0000
274,40
3 - REPARO DA BOMBA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
475,30
UN
1,0000
475,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
581/000-2017
89,25
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
582/000-2017
1.892,38
1 - CHAPA DE AÇO
359,66
UN
1,0000
359,66
2 - GRADE PROTETORA DE MOTOR
536,06
UN
1,0000
536,06
3 - MANGUEIRA DO RESPIRO
186,20
UN
1,0000
186,20
4 - MANGUEIRA BOMBA DE OLEO DO MOTOR
374,36
UN
1,0000
374,36
5 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO DO PISTÃO DO BRAÇO EXTENSIVO - MANUTENÇÃO DA RETRO |
ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS |
436,10
UN
1,0000
436,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
583/000-2017
445,40
1 - FILTRO CABINE
89,25
UN
1,0000
89,25
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - PASTILHA DE FREIO - JOGO
85,00
UN
1,0000
85,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
9
Vl. Liquidado
4 - REPARO DA PINÇA DE FERRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
241,40
UN
2,0000
120,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
585/000-2017
3.751,44
1 - REPARO ORBITROL
485,10
JG
1,0000
485,10
2 - GUIA DA LAMINA
631,12
JG
1,0000
631,12
3 - CALÇO DO GIRO DA LAMINA
576,24
JG
1,0000
576,24
4 - VALVULA DE COMANDO
829,08
UN
1,0000
829,08
5 - REPARO DA BOMBA HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
1.229,90
UN
1,0000
1.229,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
586/000-2017
4.365,60
1 - COXIM ROLAMENTO L/E
248,20
UN
1,0000
248,20
2 - COXIM ROLAMENTO L/D
248,20
UN
1,0000
248,20
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
909,50
UN
2,0000
454,75
4 - BIELETA DIANTEIRA
261,80
UN
2,0000
130,90
5 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA
319,60
UN
4,0000
79,90
6 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
139,40
UN
2,0000
69,70
7 - COIFA HOMOCINETICA LADO RODA L/E
93,50
UN
1,0000
93,50
8 - KIT COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO
93,50
UN
1,0000
93,50
9 - PNEU 205/70/15
1.249,50
UN
2,0000
624,75
10 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
11 - KIT ROLAMENTO DIANTEIRO L/E
391,00
UN
1,0000
391,00
12 - BUCHA BANDEJA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
391,00
UN
2,0000
195,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
1386/000-2017
6.476,87
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIÂNGULO
4.512,05
LT
1.437,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
1.612,92
LT
424,4500
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - CORPO DE BOMBEIRO - SERV. MUNICIPAIS
351,90
LT
115,0000
3,06
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E |
SERVIÇO |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
220
390/000-2017
26.000,00
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP |
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), |
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias |
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado |
em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - MATERIAL USADO |
PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
26.000,00
SC
1.000,0000
26,00
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
220
393/000-2017
4.441,60
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
ICOCITAL - MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
4.441,60
UN
160,0000
27,76
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
216
397/000-2017
640,40
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no |
processo de compra) - ECOCOPPO - SERV. MUNICIPAIS |
640,40
CX
10,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
216
399/000-2017
576,00
1 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA (conforme especificações técnicas constantes no processo de |
compra) - VC - SERV. MUNICIPAIS |
576,00
UN
100,0000
5,76
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E |
SERVIÇO |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
220
1020/000-2017
26.000,00
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP |
26.000,00
SC
1.000,0000
26,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
9
Vl. Liquidado
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), |
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias |
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado |
em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - MATERIAL UTILIZADO |
PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
688/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
1064/000-2017
948,00
1 - OLEO 2T - 500ML - 40 UNIDADES - PARA UTILIZAÇÃO NAS ROÇADEIRAS E ESTOQUE - SERV. MUNICIPAIS
948,00
CX
3,0000
316,00
688/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
1065/000-2017
1.559,60
1 - VELA DE IGNIÇAO
103,50
UN
9,0000
11,50
2 - LIMA CHATA 8'
62,30
UN
7,0000
8,90
3 - FIO DE NYLON 2,6 QUADRADO
600,00
RL
5,0000
120,00
4 - LAMINA 2 PONTAS 350X25 1' 2MM - PARA UTILIZAÇÃO NAS ROÇADEIRAS E ESTOQUE - SERV. MUNICIPAIS
793,80
UNI
42,0000
18,90
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
1388/000-2017
3.170,80
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
386,21
LT
123,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
2.305,00
LT
606,5800
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - DES. AGRÁRIO
479,59
LT
156,7300
3,06
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/005-2017
995,60
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO |
995,60
1,0000
995,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/006-2017
89,90
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
89,90
1,0000
89,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/007-2017
93,76
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
93,76
1,0000
93,76
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/008-2017
546,78
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
546,78
1,0000
546,78
1408/2016
Pregão Presencial
AGNALDO XAVIER TATUÍ - EPP
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.208.184/0001-78
257
1045/000-2017
2.690,00
1 - GRAMA TIPO ESMERALDA (em placas enroladas medindo aproximadamente 0,40 x 1,25m) - PARA USO |
DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
2.690,00
M2
1.000,0000
2,69
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
890/001-2017
69,12
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS II - JD. XANGRILÁ |
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
69,12
1,0000
69,12
364/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
56.642.960/0058-45
302
1976/000-2017
0,90
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Referente ao Empenho nº 13091/2016 de 04/11/2016. - C/C 26.179-3 BB - |
SAÚDE |
0,90
1,0000
0,90
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/003-2017
6.755,70
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO |
CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
6.755,70
1,0000
6.755,70
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
462
229/001-2017
160,00
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CAPS - C/C 624026-5 CEF - REF. JAN/17 - SAÚDE
160,00
MÊS
1,0000
160,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
9
Vl. Liquidado
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
388
230/001-2017
160,00
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CEREST - C/C 253-2 CEF - CEREST - REF. JAN/17 - |
SAÚDE |
160,00
MÊS
1,0000
160,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/001-2017
90,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
90,00
CM/CO
18,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/002-2017
60,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
1350/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
522
1703/000-2017
12,61
1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO VW/GOL TL MBV ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA - C/C 500-0 |
CEF - REF. TAXA DE DPVAT/2016 - EDUCAÇÃO |
12,61
SV
1,0000
12,61
1351/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
522
1706/000-2017
68,10
1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO VW GOL TL MBV ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA - 2017 - |
EDUCAÇÃO |
68,10
SV
1,0000
68,10
1352/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
522
1707/000-2017
68,10
1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN EXPR 16M ADQUIRIDO PELA SME - 2017 - |
EDUCAÇÃO |
68,10
SV
1,0000
68,10
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
592
1380/000-2017
8.743,71
1 - SERVIÇO NO PISO DO REFEITORIO, COZINHA E DESPENSA DA CRECHE ESTRELINHA AZUL. - CONFORME |
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
8.743,71
SV
1,0000
8.743,71
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
711
1383/000-2017
1.579,41
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
499,71
LT
159,1500
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
1.079,70
LT
284,1300
3,80
537/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
671/001-2017
65,65
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 112 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE |
FEVEREIRO A JULHO DE 2017, SENDO R$ 0,65 CUSTO INDIVIDUAL MENSAL - FEV/17 - ASSISTÊNCIA |
65,65
SV
1,0100
65,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
758
1384/000-2017
925,35
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONS. TUTELAR - FMDCA
925,35
LT
243,5100
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
768
1392/000-2017
284,51
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FUNSSOL
284,51
LT
74,8700
3,80
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER |
LTDA. - M |
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
808
482/000-2017
1.577,00
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER
231,00
UN
10,0000
23,10
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 950 preto - TECH |
LASER |
88,50
UN
3,0000
29,50
3 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 ciano - TECH |
LASER |
88,50
UN
3,0000
29,50
4 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 magenta - TECH |
LASER |
88,50
UN
3,0000
29,50
5 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 amarelo - TECH |
LASER |
88,50
UN
3,0000
29,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
9
Vl. Liquidado
6 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE412A amarelo - |
TECH LASER |
248,00
UN
4,0000
62,00
7 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE411A ciano - TECH |
LASER |
248,00
UN
4,0000
62,00
8 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE413A magenta - |
TECH LASER |
248,00
UN
4,0000
62,00
9 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE410A preto - TECH |
LASER - MATERIAL PARA USO NA BIBLIOTECA DO CEU VILA NOVA, SEC. CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, |
PROJETO GURI E CENTRO MUSICAL - CULTURA |
248,00
UN
4,0000
62,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
808
1387/000-2017
272,08
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CULTURA
272,08
LT
71,6000
3,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
811
56/002-2017
816,50
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO GURI - |
CULTURA |
816,50
1,0000
816,50
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E |
AGROPECUARIA DE |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
55.859.425/0001-42
811
1535/000-2017
60.000,00
1 - PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 019/2017, PARA A |
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO. |
60.000,00
1,0000
60.000,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
1389/000-2017
1.373,34
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
1.070,40
LT
281,6800
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESPORTES
302,94
LT
99,0000
3,06
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/002-2017
470.833,30
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE FEV/2017 DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE |
14/02/2000, § 2º - FINANÇAS |
470.833,30
1,0000
470.833,30
896/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
RP
J
19.749.603/0001-19
5005
1713/010-2016
400,00
1 - Restos a pagar do empenho 1713/10-2016
400,00
1,0000
400,00
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
ODONTOLÓGICOS |
RP
J
10.952.025/0002-20
5003
11707/003-2016
1.098,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
500,00
SV
10,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. 21/11 A 30/11/16 - |
SAÚDE |
598,00
SV
26,0000
23,00
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
ODONTOLÓGICOS |
RP
J
10.952.025/0002-20
5003
11707/004-2016
2.148,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
600,00
SV
12,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
30,00
SV
1,0000
30,00
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.426,00
SV
62,0000
23,00
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. DEZ/16 - |
SAÚDE |
92,00
SV
4,0000
23,00
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
RP
J
02.816.696/0001-54
5003
12238/002-2016
15.758,33
1 - Restos a pagar do empenho 12238/2-2016
15.758,33
1,0000
15.758,33
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
RP
J
02.816.696/0001-54
5003
12238/002-2016 - 01
-657,00
1 - Anulação da Nota nº 12238/2-2016 - MOTIVO: MATERIAL NÃO ENTREGUE ATÉ A PRESENTE DATA
-657,00
1,0000
-657,00
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
RP
J
02.816.696/0001-54
5003
13134/003-2016
666,00
1 - Restos a pagar do empenho 13134/3-2016
666,00
1,0000
666,00
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
RP
J
03.746.990/0001-08
5003
14415/000-2016
4.012,80
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
9
Vl. Liquidado
1 - Restos a pagar do empenho 14415/0-2016
4.012,80
1,0000
4.012,80
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
RP
J
03.746.990/0001-08
5003
14415/000-2016 - 01
-2.508,00
1 - Anulação da Nota nº 14415/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-2.508,00
1,0000
-2.508,00
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 15 de Fevereiro de 2017.
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